啥叫内控审计_啥叫内控审计
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...(601608.SH)拟续聘信永中和为2024年财务报告和内部控制审计机构智通财经APP讯,中信股份(00267)发布公告,中信重工机械股份有限公司(601608.SH)拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2024年财务报告和内部控制审计机构。
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...拟续聘普华永道中天为2024年度境内审计机构与内部控制审计机构智通财经APP讯,福耀玻璃(03606)发布公告,公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(普华永道中天)作为公司2024年度境内审计机构与内部控制审计机构;拟续聘罗兵咸永道会计师事务所(罗兵咸永道)作为公司2024年度境外审计机构。
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大东南:拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计及内部控制审计...金融界3月14日消息,大东南公告称,公司于2024年3月13日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过《关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,并将该议案提交股东大会审议,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)作...
飞亚达精密科技股份有限公司内部控制审计报告钛媒体App 3月13日消息,大华会计师事务所对飞亚达精密科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计,并认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制具有固有局限性,但仍然对公司的内部控制有效性给予了肯定意见。
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╯▽╰ 重庆秦安机电股份有限公司2023年财务报告内部控制审计报告钛媒体App 3月11日消息,天健会计师事务所对重庆秦安机电股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制存在固有局限性,并提醒可能存在的风险。
丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度内部控制审计报告钛媒体App 3月11日消息,根据审计报告,丽江玉龙旅游股份有限公司的内部控制已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和发展的需要,达到了内部控制的整体目标,不存在重大问题和异常事项发生。公司将进一步完善内部控制制度,以适应国家有关法律法规的要求和公司发展的需要。
...拟续聘安永华明担任2024年度财务报告审计机构和内控审计机构智通财经APP讯,中兴通讯(00763)发布公告,中兴通讯股份有限公司于2024年3月8日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》,拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构,并提交公司股东大...
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...召开股东大会,审议变更2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案本次股东大会共计审计6项议案,具体如下:1、2023年度董事会工作报告2、2023年度监事会工作报告3、2023年度财务决算报告4、2023年度利润分配预案5、2023年度报告全文及摘要6、关于变更2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案。本文源自金融界
ST鼎龙:部分内控事项的落实方案及审计机构对有关事项的审计意见...金融界3月5日消息,有投资者在互动平台向ST鼎龙提问:请问公司去年审计提出的几个内控问题,公司现在还有几项没有解决?如果补偿问题仍未落实,今年年报后会披星还是可能退市?谢谢。公司回答表示:公司2022年度内控非标意见所涉事项及相关整改措施敬请查阅公司于2023年4月28日...
>▽< ...标准,续聘中审华会计师事务所为2023年度财务审计和内控审计机构有关经营情况请关注公司2023年年度报告披露情况。公司2023年4月24日第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内控审计机构。该事项已于2023年5月16日经公司2022年年度股...
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