啥叫内控_啥叫内控
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...拟续聘普华永道中天为2024年度境内审计机构与内部控制审计机构智通财经APP讯,福耀玻璃(03606)发布公告,公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(普华永道中天)作为公司2024年度境内审计机构与内部控制审计机构;拟续聘罗兵咸永道会计师事务所(罗兵咸永道)作为公司2024年度境外审计机构。
...(601608.SH)拟续聘信永中和为2024年财务报告和内部控制审计机构智通财经APP讯,中信股份(00267)发布公告,中信重工机械股份有限公司(601608.SH)拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2024年财务报告和内部控制审计机构。
...函,因未按规定披露关联方非经营性资金占用情况及内部控制存在缺陷金融界3月15日消息,ST奥康于2024年3月15日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局印发的警示函,警示函指出,ST奥康在2021年年报、2022年年报和2023年半年报中未按规定披露关联方非经营性资金占用情况,且公司资金支付、经销商管理相关内部控制存在缺陷。警示函同时对公司...
因内控管理不到位,邮储银行大庆市分行杜尔伯特县府前路支行被罚30...据国家金融监督管理总局网站消息,近日中国邮政储蓄银行大庆市分行杜尔伯特县府前路支行(以下简称“邮储银行大庆市分行杜尔伯特县府前路支行”)因内控管理不到位,被罚款30万元。国家金融监督管理总局大庆监管分局 行政处罚信息公开表(庆金监罚决字〔2024〕11号) 行政处罚决...
股民315|因内控执行不到位、会计核算不规范,贝瑞基因被四川证监局...近日,贝瑞基因收到中国证监会四川监管局下发的《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》及《关于对高扬、张松清采取出具警示函措施的决定》。由于内控执行不到位、会计核算不规范等违规行为,四川证监局决定对你公司采取责令改正行政监管措施...
大东南:拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计及内部控制审计...金融界3月14日消息,大东南公告称,公司于2024年3月13日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过《关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,并将该议案提交股东大会审议,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)作...
ˇ0ˇ 2023年度内部控制自我评价报告钛媒体App 3月13日消息,飞亚达精密科技股份有限公司发布了2023年度内部控制自我评价报告,经评价确认不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效性得到合理保证。报告内容经过董事会保证真实准确,对公司内部控制的现状进行了全面阐述。
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⊙△⊙ 快讯|内控管理不到位 邮储银行大庆市分行杜尔伯特县府前路支行被罚中国青年网北京3月13日电 国家金融监督管理总局黑龙江监管局3月13日发布消息,因中国邮政储蓄银行大庆市分行杜尔伯特县府前路支行因内控管理不到位,被大庆监管分局行政处罚30万元。
中国邮政储蓄银行大庆市分行杜尔伯特县府前路支行被罚30万元:内控...来源:台海网台海网3月14日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(庆金监罚决字〔2024〕11号)显示,因内控管理不到位,国家金融监督管理总局大庆监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则,对中国邮政...
富士康工业互联网2023年度内部控制评价报告钛媒体App 3月13日消息,富士康工业互联网发布2023年度内部控制评价报告,确认财务报告内部控制有效,未发现重大缺陷,并对非财务报告内部控制进行评价。公司依据内部控制规范体系进行评价,确定评价范围和缺陷认定标准,整改财务和非财务报告内部控制缺陷,同时明确了下一年度的...
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