什么叫做公司内部控制
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皇氏集团:相关案件审查中,将完善公司治理及内部控制体系以规避经营...金融界12月8日消息,皇氏集团在互动平台表示,相关案件尚在审查当中,公司将不断完善公司治理等内部控制,健全公司内部控制体系,规避相应经营风险。本文源自金融界AI电报
超卓航科:实际控制人积极筹集资金,公司将完善治理提升内部控制水平金融界12月5日消息,超卓航科在互动平台表示,公司在存款被划转前对于开具银行承兑汇票并不知情。公司实际控制人正在积极筹集资金,该事项不会对公司经营产生重大影响。公司针对此次事件中暴露出的问题进行了分析研讨和全面自查,并将完善公司治理,切实提升公司内部控制治理水...
中国人民财产保险扬州市分公司被罚44万元 内控管理失范等来源:台海网台海网12月1日讯 国家金融监督管理总局扬州监管分局11月30日发布了行政处罚信息公开表(扬金罚决字〔2023〕7号),对中国人民财产保险股份有限公司扬州市分公司警告并处罚款44万元。主要违法违规事实:内控管理失范;给予客户保险合同约定以外利益;虚挂中介业务;承...
招商信诺人寿保险北京分公司被罚1万元 内控管理不规范来源:台海网台海网2023年11月28日讯 国家金融监督管理总局网站11月24日公布的行政处罚决定书(京金罚决字〔2023〕35号)显示,因保险销售行为可回溯内控管理不规范,国家金融监督管理总局北京监管局作出行政处罚,对招商信诺人寿保险有限公司北京分公司警告并处罚款1万元。行...
˙^˙ 加强管理,完善内控,罗普特拟聘“大所”,多位专职高管将走马上任12月8日晚,上市公司罗普特(688619)发布公告,公司改聘大华会计师事务所为公司2023年年度财务报告及内部控制的审计机构,同时部分高管发生人事变动,两位高管离职,公司拟聘任新的董事、审计委员、董事会秘书、财务总监等。罗普特本次更换会所可能与公司前期因会计差错受到监...
重庆和泰润佳股份公司董秘被约谈,内部控制存在缺陷2023年11月27日,重庆证监局发布公告,对重庆和泰润佳(以下简称公司)采取监管措施,该公司董事、财务负责人兼董事会秘书涂兴明因未能勤勉尽责,导致公司存在财务数据错误、会计基础工作不规范以及内部控制缺陷等多项违规行为,根据相关法规,对涂兴明作出以下决定:发出警示函并要...
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荣丰控股拟续聘中审亚太担任2023年度财务报告及内部控制审计机构荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,该议案尚需...
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(-__-)b 东吴期货河南分公司因内控不完善遭监管责令改正中国网财经11月16日讯 日前,中国证监会河南证监局发布相关行政监管措施显示,经查,东吴期货有限公司河南分公司(简称:东吴期货河南分公司)存在委托无期货从业资格证的人员居间介绍客户并约定返还佣金及手续费、保证金利息的情形,反映出分公司内部控制管理不完善,违反了《期货...
ST熊猫:因内部控制被出具否定意见被标记为ST,将在满足条件后申请...金融界12月5日消息,ST熊猫在互动平台表示,公司之所以被标记为ST,是因为在2022年度内部控制被出具否定意见的审计报告。一旦达到申请撤销ST的相关条件,公司将及时向交易所提交申请并及时披露。公司的经营状况在定期报告中有详细披露。本文源自金融界AI电报
ˇ△ˇ 东吴期货河南分公司因内控不完善受责令改正监管措施2023年11月15日,河南证监局公告称,东吴期货河南分公司因存在无期货从业资格证人员居间介绍客户及返还佣金等不当行为违反规定,被采取责令改正的行政监管措施。该分公司需加强居间人管理,完善内部控制,增强合规意识,保护交易者合法权益,且须在收到决定书后30天内提交整改报...
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